Faktúra č. DFB/23/0424

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0424
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI-batérie, sprchové súpravy, ohrievač vody
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 1 876,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.246/23
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť