Faktúra č. DFB/23/0422

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0422
  • Popis fakturovaného plnenia: LCD monitor 27" -3ks, notebook Dell Vostro, taška na notebook, mini chladnička, ...
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 1 745,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť