Faktúra č. DFB/23/0418

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt : Exkurzia -Junior internet 8.11.-10.11.2023
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 6 421,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 161/23
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť