Faktúra č. DFB/23/0413

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0413
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž žalúzií, roliet a dodávka komponentov ŠK a ŠI
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 1 747,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.216/23
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť