Faktúra č. DFB/23/0412

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0412
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrorevízie vrátanie bleskozvodov ŠB2 a posilňovňa pri ŠB2
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.233/23
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť