Faktúra č. DFB/23/0411

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0411
  • Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 10/2023
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 504,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 187,209/23
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť