Faktúra č. DFB/23/0405

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0405
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne ŠI
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 113,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 244/23
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť