Faktúra č. DFB/23/0394

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0394
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 318,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť