Faktúra č. DFB/23/0391

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0391
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF - zahraničná cesta Cern 8.-12.11.2023
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 24 067,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.223/23
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť