Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0391
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF - zahraničná cesta Cern 8.-12.11.2023
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 24 067,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.223/23
- Dátum zverejnenia: 28.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť