Faktúra č. DFB/23/0389

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0389
  • Popis fakturovaného plnenia: servis 3 ks LCD display pre Lenovo AIO
  • Dátum doručenia: 23.10.2023
  • Celková hodnota: 871,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.186/23
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť