Faktúra č. DFB/23/0388

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0388
  • Popis fakturovaného plnenia: prepojenie školského internetu s internátom
  • Dátum doručenia: 23.10.2023
  • Celková hodnota: 759,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť