Faktúra č. DFB/23/0360

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0360
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 9/23
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: 387,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť