Faktúra č. DFB/23/0357

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0357
  • Popis fakturovaného plnenia: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 1 232,81 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť