Faktúra č. DFB/23/0354

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0354
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: knihy a učebnice
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 1 992,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.168/23
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť