Faktúra č. DFB/23/0353

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: spse-po.sk 11/23 - 10/24
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 17,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť