Faktúra č. DFB/23/0348

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0348
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 3.Q 2023
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 130,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť