Faktúra č. DFB/23/0335

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/2023
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.181,185,189,200,197/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť