Faktúra č. DFB/23/0334

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0334
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 3.Q 2023
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť