Faktúra č. DFB/23/0329

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0329
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby - ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 87,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.198/23
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť