Faktúra č. DFB/23/0313

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál ku kamerovému systému do ŠB1 - vestibul a pivnica-šatne
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 1 673,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 183/23
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť