Faktúra č. DFB/23/0311

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: batérie, USB, iný pomocný a elektromateriál
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 403,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.180/23
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť