Faktúra č. DFB/23/0297

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0297
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 8/2023
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.171/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť