Faktúra č. DFB/23/0284

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0284
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: zabezpečenie vzdelávacieho kurzu "Tímová spolupráca"
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota: 22 809,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.151/23
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť