Faktúra č. DFB/23/0275

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0275
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál - prístrešok pri ŠB1
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 307,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 166/23
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť