Faktúra č. DFB/23/0272

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0272
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrorevízie VTZ v ŠB1
  • Dátum doručenia: 28.07.2023
  • Celková hodnota: 2 983,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.105/23
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť