Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0272
- Popis fakturovaného plnenia: elektrorevízie VTZ v ŠB1
- Dátum doručenia: 28.07.2023
- Celková hodnota: 2 983,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.105/23
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť