Faktúra č. DFB/23/0261

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: parná práčka ŠI, odvápňovač, čistiace tablety ŠK
  • Dátum doručenia: 24.07.2023
  • Celková hodnota: 469,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.160/23
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť