Faktúra č. DFB/23/0250

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0250
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: preprava 5.7.-8.7.2023
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.152/23
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť