Faktúra č. DFB/23/0236

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: webinár:Ako správne odmeňovať pedag. a nepedag.zamestnancov - ADA 28.6.2023
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 130,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.135/23
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť