Faktúra č. DFB/23/0234

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0234
  • Popis fakturovaného plnenia: grafická karta-vrátenie
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: -314,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť