Faktúra č. DFB/23/0230

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0230
  • Popis fakturovaného plnenia: zobrazovacia jednotka do tlačiarne - hospodárske odd.
  • Dátum doručenia: 22.06.2023
  • Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 144/23
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť