Faktúra č. DFB/23/0224

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: ASC Agenda Komplet 2024
  • Dátum doručenia: 21.06.2023
  • Celková hodnota: 699,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť