Faktúra č. DFB/23/0223

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: kancelárske potreby a elektropotreby
  • Dátum doručenia: 21.06.2023
  • Celková hodnota: 21 506,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 132/23
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť