Faktúra č. DFB/23/0222

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0222
  • Popis fakturovaného plnenia: grafická karta
  • Dátum doručenia: 21.06.2023
  • Celková hodnota: 314,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.139/23
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť