Faktúra č. DFB/23/0221

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0221
  • Popis fakturovaného plnenia: webinár:Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole - ADA 14.6.2023
  • Dátum doručenia: 16.06.2023
  • Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.111/23
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť