Faktúra č. DFB/23/0209

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0209
  • Popis fakturovaného plnenia: klávesnica, myš, organizér káblov,...
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 184,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.128/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť