Faktúra č. DFB/23/0205

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál na ŠI
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 41,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.117/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť