Faktúra č. DFB/23/0200

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0200
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 5/2023
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.107,108,116,126/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť