Faktúra č. DFB/23/0198

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 25.11.22-25.5.2023 ŠK
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 5 730,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť