Faktúra č. DFB/23/0196

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0196
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 21.02.23-23.5.2023 ŠI
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 1 356,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť