Faktúra č. DFB/23/0195

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0195
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tukovej a dažďovej kanalizácie pri ŠB2 - havarijný stav
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 24 652,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 119/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť