Faktúra č. DFB/23/0192

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0192
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie VO - oprava dažďovej kanalizácie
  • Dátum doručenia: 25.05.2023
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.102/23
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť