Faktúra č. DFB/23/0178

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: sáčky do koša, koše, čist.prostriedky ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.104/23
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť