Faktúra č. DFB/23/0162

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka komínov ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.093/23
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť