Faktúra č. DFB/23/0159

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0159
  • Popis fakturovaného plnenia: mop plochý s rúčkou + poťah ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 143,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.097/23
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť