Faktúra č. DFB/23/0155

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 4/2023
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 724,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť