Faktúra č. DFB/23/0150

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá pre ŠK a ŠI
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 314,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť