Faktúra č. DFB/23/0144

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: adaptér k notebooku - ŠAA
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 44,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť