Faktúra č. DFB/23/0136

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2023
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 3.6.2021
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť